Sitemap

  1. Blz. 1 Jaarrekening 2024
    1. Blz. 2 De beleidsevaluatie
      1. Blz. 3 Inleiding
        1. Blz. 4 Inleiding op de jaarrekening
      2. Blz. 5 1. Mortsel is een mooie, leefbare en duurzame stad
        1. Blz. 6 1.1. Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen
          1. Blz. 7 Samenvatting
          2. Blz. 8 Financieel overzicht 1.1.
          3. Blz. 9 Actieplannen
            1. Blz. 10 1.1.1. We versterken de beeldkwaliteit op een uniforme en kwalitatieve manier
              1. Blz. 11 1.1.1.1 Uitwerken van een strategisch beeldkwaliteitsplan
              2. Blz. 12 1.1.1.2 Implementeren van het beeldkwaliteitsplan
            2. Blz. 13 1.1.2. We verbeteren onze infrastructuur
              1. Blz. 14 1.1.2.1 Heraanleg voet- en fietspaden
              2. Blz. 15 1.1.2.2 Heraanleg straten
              3. Blz. 16 1.1.2.3 Straatmeubilair
              4. Blz. 17 1.1.2.4 Nieuwe fietsenstallingen plaatsen
              5. Blz. 18 1.1.2.5 Actualiseren van het masterplan verlichting
              6. Blz. 19 1.1.2.6 Overdracht aan en ledverlichting door Fluvius
            3. Blz. 20 1.1.3. We realiseren prioritaire RUP’s
              1. Blz. 21 1.1.3.1 Opmaak RUP Centrum
              2. Blz. 22 1.1.3.2 Opmaak RUP Venneborg
              3. Blz. 23 1.1.3.3 Opmaak RUP Heirbaan
            4. Blz. 24 1.1.4. We realiseren handhaving RO
              1. Blz. 25 1.1.4.1 Aanstellen stedelijke inspecteur - samenwerking IGEAN
              2. Blz. 26 1.1.4.2 Opmaken prioriteitenkader handhaving en afsprakennota
        2. Blz. 27 1.2. De doelstellingen uit het burgemeesterconvenant zijn bereikt
          1. Blz. 28 Samenvatting
          2. Blz. 29 Financieel overzicht 1.2.
          3. Blz. 30 Actieplannen
            1. Blz. 31 1.2.1. We engageren ons voor het burgemeestersconvenant 2030
              1. Blz. 32 1.2.1.1 Ondertekenen burgemeestersconvenant 2030
              2. Blz. 33 1.2.1.2 Rapportage en communicatie rond het behalen van klimaatdoelstellingen
              3. Blz. 34 1.2.1.3 Uitvoeren van projecten in kader van het lokaal energie- en klimaatpact
            2. Blz. 35 1.2.2. We moderniseren onze afvalophaling
              1. Blz. 36 1.2.2.1 Diftar uitrollen
              2. Blz. 37 1.2.2.2 Communicatiecampagne Diftar
              3. Blz. 38 1.2.2.3 Flankerende sociale maatregelen Diftar uitwerken
            3. Blz. 39 1.2.3. We faciliteren en responsabiliseren inwoners en handelaars
              1. Blz. 40 1.2.3.1 Fairtradetour uitwerken
              2. Blz. 41 1.2.3.2 Fair Trade in de kijker zetten tijdens de week van de duurzame gemeente
              3. Blz. 42 1.2.3.3 Reglementering etalageverlichting uitwerken en toevoegen aan het UGP
              4. Blz. 43 1.2.3.4 Sensibiliseren en promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemerschap
              5. Blz. 44 1.2.3.5 Sensibiliseren rond duurzaam (ver)bouwen via communicatiekanalen
              6. Blz. 45 1.2.3.6 Heroriëntatie van subsidies energieprestatie
              7. Blz. 46 1.2.3.7 Meer communicatie rond buurtboeners
              8. Blz. 47 1.2.3.8 Campagne rond zwerfvuil en sluikstort gericht op handelaars
            4. Blz. 48 1.2.4. We creëren meer ruimte voor groen en natuur
              1. Blz. 49 1.2.4.1 Stimuleren om in nieuwe projecten groen toe te voegen
              2. Blz. 50 1.2.4.2 Biodiversiteitsprojecten uitvoeren
              3. Blz. 51 1.2.4.3 Subsidies in het kader van parkbeheersplannen en slibopruimingen zoeken
              4. Blz. 52 1.2.4.4 Onderzoeken afsprakennota rond vrijwaren groene gebieden
            5. Blz. 53 1.2.5. We nemen maatregelen in het kader van klimaatadaptatie
              1. Blz. 54 1.2.5.1 Hemelwaterplan laten uitwerken door Riolink
              2. Blz. 55 1.2.5.2 Hemelwaterplan vertalen op wijkniveau
        3. Blz. 56 1.3. Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger
          1. Blz. 57 Samenvatting
          2. Blz. 58 Financieel overzicht 1.3.
          3. Blz. 59 Actieplannen
            1. Blz. 60 1.3.1. We voorzien veilige ruimtelijke verbindingen
              1. Blz. 61 1.3.1.1 Verbeteren van het huidige tragewegennetwerk
              2. Blz. 62 1.3.1.2 Duidelijke onderhoudsafspraken rond functionele trage wegen
            2. Blz. 63 1.3.2. We verbeteren de verkeerscirculatie
              1. Blz. 64 1.3.2.1 Circulaire maatregelen uitvoeren
              2. Blz. 65 1.3.2.2 Uitrol ANPR netwerk
            3. Blz. 66 1.3.3. We verhogen de leesbaarheid van de verkeersinfrastructuur
              1. Blz. 67 1.3.3.1 Inrichtingsstandaarden vastleggen en toevoegen aan kwaliteitsboek
              2. Blz. 68 1.3.3.2 Verkeersveilligheidsmaatregelen uit circulatiestudie prioriteren en uitvoeren
              3. Blz. 69 1.3.3.3 Verkeersbordendatabank actualiseren
              4. Blz. 70 1.3.3.4 Verkeersbordenpark updaten
              5. Blz. 71 1.3.3.5 Eenduidige voorrangsregels voor fietsers uitwerken
              6. Blz. 72 1.3.3.6 Eenduidige rijrichting voor fietsers per traject
            4. Blz. 73 1.3.4. We sensibiliseren en handhaven rond verkeersveilig gedrag
              1. Blz. 74 1.3.4.1 Protocol met parket en politie over verkeershandhaving afsluiten
              2. Blz. 75 1.3.4.2 Sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid
              3. Blz. 76 1.3.4.3 Metroplan veilige verbindingen uitwerken
        4. Blz. 77 1.4. We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030
          1. Blz. 78 Samenvatting
          2. Blz. 79 Financieel overzicht 1.4
          3. Blz. 80 Actieplannen
            1. Blz. 81 1.4.1. We dragen bij aan de verduurzaming van het privévervoer
              1. Blz. 82 1.4.1.1 Laadpalen voor e-rijden voorzien
              2. Blz. 83 1.4.1.2 Ontwikkeling bedrijfsvervoersplan
              3. Blz. 84 1.4.1.3 Afgedankte voertuigen laten slopen
              4. Blz. 85 1.4.1.4 Leasen van het wagenpark
            2. Blz. 86 1.4.2. We herbekijken onze parkeertarieven
              1. Blz. 87 1.4.2.1 Indexeren huidige tarieven
              2. Blz. 88 1.4.2.2 Verhogen parkeerretributietarief naar 25 euro
              3. Blz. 89 1.4.2.3 Progressief tarief toepassen in de oranje zone
              4. Blz. 90 1.4.2.4 Vastleggen van een marktconform tarief voor stadsterras
              5. Blz. 91 1.4.2.5 Tarief bewonerskaarten verhogen
            3. Blz. 92 1.4.3. We bouwen deelmobiliteitssystemen uit met partners
              1. Blz. 93 1.4.3.1 Deelmobiliteitssystemen introduceren
              2. Blz. 94 1.4.3.2 Mobipunten ontwikkelen
              3. Blz. 95 1.4.3.3 MaaS ontwikkelingen opvolgen
        5. Blz. 96 1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief
          1. Blz. 97 Samenvatting
          2. Blz. 98 Financieel overzicht 1.5.
          3. Blz. 99 Actieplannen
            1. Blz. 100 1.5.1. We versterken de gegevensverzameling rond het woningpatrimonium
              1. Blz. 101 1.5.1.1 Interne check opdeling panden in kader van conformiteitsattest (CA)
              2. Blz. 102 1.5.1.2 Registratie eigenaar/huurder bij inschrijving bevolkingsregister
              3. Blz. 103 1.5.1.3 GIS als instrument om een proactief woningkwaliteitsbeleid uit te bouwen
              4. Blz. 104 1.5.1.4 Ontwikkelen van een opvolgprogramma conformiteitsonderzoeken
            2. Blz. 105 1.5.2. We bewaken de kwaliteit van het woningpatrimonium
              1. Blz. 106 1.5.2.1 Voldoende woningcontroleurs aanwijzen
              2. Blz. 107 1.5.2.2 Opsporingsstrategie verwaarloosde gebouwen uitwerken
              3. Blz. 108 1.5.2.3 Afsprakenkader met de minister en het SVK afsluiten
              4. Blz. 109 1.5.2.4 Verhuurders aanschrijven rond verplicht CA
            3. Blz. 110 1.5.3. We werken (mee) aan nieuwe, duurzame woonprojecten
              1. Blz. 111 1.5.3.1 Creatie van een duurzaam woongebied in de Sint-Benedictusstraat
      3. Blz. 112 2. Mortsel is een bruisende stad
        1. Blz. 113 2.1. Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur
          1. Blz. 114 Samenvatting
          2. Blz. 115 Financieel overzicht 2.1.
          3. Blz. 116 Actieplannen
            1. Blz. 117 2.1.1. We verbouwen het stadhuis tot een multifunctionele ontmoetingsplaats en centrale plek voor onze lokale dienstverlening
              1. Blz. 118 2.1.1.1 We bouwen een belevingsbib uit op de stadscampus
              2. Blz. 119 2.1.1.2 We creëren een nieuwe polyvalente zaal
              3. Blz. 120 2.1.1.3 Verbouwing stadhuis
              4. Blz. 121 2.1.1.4 Brug over de fortvijver
              5. Blz. 122 2.1.1.5 Inrichting Stadscampus volgens het nieuwe werken
              6. Blz. 123 2.1.1.6 Toegankelijk, transparant stadsonthaal
            2. Blz. 124 2.1.2. We revitaliseren FORT 4 tot een plek voor ontmoeting, ontspanning, geschiedenis- en natuurbeleving
              1. Blz. 125 2.1.2.1 Haalbaarheidsstudie en oprichting SPV
              2. Blz. 126 2.1.2.2 We rapporteren over de werking van de BV FORT 4
            3. Blz. 127 2.1.3. We creëren nieuwe plekken voor ontspanning, natuur-, sport- en spelbeleving
              1. Blz. 128 2.1.3.1 Uitwerking subsidiedossiers Sportlandschap
              2. Blz. 129 2.1.3.2 Ontspanningsmogelijkheden in de natuur verbreden
            4. Blz. 130 2.1.4. We evalueren en verbeteren (de inzet van) het bestaande vrijetijdspatrimonium
              1. Blz. 131 2.1.4.1 Renovatie jeugdverenigingslokalen (Kreamo/KSA)
              2. Blz. 132 2.1.4.2 Gerichte promotie van infrastructuur sportlandschap naar verenigingen
              3. Blz. 133 2.1.4.3 Evalueren toekomst Mark Liebrechtschouwburg
              4. Blz. 134 2.1.4.4 Infrastructuur ter beschikking stellen van particulieren
              5. Blz. 135 2.1.4.5. Verledden vrijetijdsinfrastructuur
              6. Blz. 136 2.1.4.6 Renovatie Mark Liebrechtschouwburg
            5. Blz. 137 2.1.5. We spelen onze culturele en toeristische troeven uit
              1. Blz. 138 2.1.5.1 We promoten ons erfgoed
              2. Blz. 139 2.1.5.2 Erfgoed zichtbaar in het straatbeeld
              3. Blz. 140 2.1.5.3 Dossier schouw Gevaert beïnvloeden via RUP
              4. Blz. 141 2.1.5.4 Gidsenopleiding opstarten en gidsenwerking opentrekken
              5. Blz. 142 2.1.5.5 Een heim voor de heemkundige kring
              6. Blz. 143 2.1.5.6 Stedelijke horeca betrekken bij fiets- en wandeltoerisme
        2. Blz. 144 2.2. Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit
          1. Blz. 145 Samenvatting
          2. Blz. 146 Financieel overzicht 2.2.
          3. Blz. 147 Actieplannen
            1. Blz. 148 2.2.1. We maken het kernwinkelgebied compacter
              1. Blz. 149 2.2.1.1 Geografische afbakening kernwinkelgebied
              2. Blz. 150 2.2.1.2 Heroriëntatie starters- en verhuissubsidie
              3. Blz. 151 2.2.1.3 Kwaliteitsvolle functiewijzigingen mogelijk maken door omgevingsinstrumenten
            2. Blz. 152 2.2.2. We zetten onze lokale handelaars in de kijker
              1. Blz. 153 2.2.2.1 Campagne 'Heerlijk lokaal' verderzetten
              2. Blz. 154 2.2.2.2 Promotaks herbekijken
            3. Blz. 155 2.2.3. We geven impulsen om een rijker winkelaanbod te creëren
              1. Blz. 156 2.2.3.1 Politiereglement aanpassen in functie van kwalitatieve detailhandel
              2. Blz. 157 2.2.3.2 Faciliteren tijdelijk gebruik van leegstaande winkelpanden
      4. Blz. 158 3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis
        1. Blz. 159 3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel
          1. Blz. 160 Samenvatting
          2. Blz. 161 Financieel overzicht 3.1.
          3. Blz. 162 Actieplannen
            1. Blz. 163 3.1.1. We gaan wijkgericht werken
              1. Blz. 164 3.1.1.1 Onderzoeken noden in wijken
              2. Blz. 165 3.1.1.2 Verbreding buddywerking
              3. Blz. 166 3.1.1.3 Inzet buurtgezichten en opbouwwerkers
            2. Blz. 167 3.1.2. We creëren ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie versterken
              1. Blz. 168 3.1.2.1 Ondersteunen breed gebruik schoolgebouw
              2. Blz. 169 3.1.2.2 Plan met noden aan buurthuizen o.b.v. wijkanalyse
              3. Blz. 170 3.1.2.3 Stedenbouwkundige instrumenten inzetten voor de realisatie van meer gemeeschapsruimten
              4. Blz. 171 3.1.2.4 Realiseren van buurthuizen
              5. Blz. 172 3.1.2.5 De Populier omvormen tot buurthuis
              6. Blz. 173 3.1.2.7 Opentrekken van de werking van het JOC
            3. Blz. 174 3.1.3. We betrekken bijzondere doelgroepen actief bij het buurtleven
              1. Blz. 175 3.1.3.1 Traject tweede inburgering
              2. Blz. 176 3.1.3.2 Versterken taalinitiatieven
              3. Blz. 177 3.1.3.3 Samenlevingsproblemen aanpakken
            4. Blz. 178 3.1.4. We versterken de toegankelijkheid van ons vrijetijdsaanbod
              1. Blz. 179 3.1.4.1 Kinderen onthalen in academies
              2. Blz. 180 3.1.4.2 Kunstkuur realiseren
              3. Blz. 181 3.1.4.3 Toegankelijkheid van het naschoolse aanbod vergroten
              4. Blz. 182 3.1.4.4 UiTPAS realiseren
              5. Blz. 183 3.1.4.5 Kritische analyse bestaand vrijetijdsaanbod
              6. Blz. 184 3.1.4.6 Realiseren van een wijkgericht vrijetijdsaanbod
        2. Blz. 185 3.2. Het welzijnshuis is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling
          1. Blz. 186 Samenvatting
          2. Blz. 187 Financieel overzicht 3.2.
          3. Blz. 188 Actieplannen
            1. Blz. 189 3.2.1. We bouwen een nieuw welzijnshuis
              1. Blz. 190 3.2.1.1 We bouwen een nieuw welzijnshuis
              2. Blz. 191 3.2.1.2 Inrichting Welzijnshuis volgens het nieuwe werken
              3. Blz. 192 3.2.1.3 Aanleg tuin welzijnscampus
            2. Blz. 193 3.2.2. We ontwikkelen het aanbod in ons welzijnshuis
              1. Blz. 194 3.2.2.1 Versterken themaloket zorg en welzijn
              2. Blz. 195 3.2.2.2 Integreren Huis van het Kind in het welzijnshuis
              3. Blz. 196 3.2.2.3 Samenwerking Dyzo onderzoeken
              4. Blz. 197 3.2.2.4 Onderzoeken en inrichten inhouse samenwerking psycholoog
              5. Blz. 198 3.2.2.5 Samenwerking Multiversum versterken
              6. Blz. 199 3.2.2.6 Uitwerken tarieven lokale actoren
              7. Blz. 200 3.2.2.7 Tijdelijke werkervaring - trajectsubsidie (inspanningsvergoeding)
              8. Blz. 201 3.2.2.8 Tijdelijke werkervaring - compensatievergoeding
              9. Blz. 202 3.2.2.9 Samenwerking Family Justice Center versterken
            3. Blz. 203 3.2.3. We ontwikkelen het geïntegreerd breed onthaal (GBO)
              1. Blz. 204 3.2.3.1 We ontwikkelen het GBO op niveau van de ELZ ZORA en focussen in eerste instantie op de groep kwetsbare alleenstaande jongeren en ouders.
        3. Blz. 205 3.3. Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk
          1. Blz. 206 Samenvatting
          2. Blz. 207 Financieel overzicht 3.3.
          3. Blz. 208 Actieplannen
            1. Blz. 209 3.3.1. We werken aan een integrale toegankelijkheid
              1. Blz. 210 3.3.1.1 Universeel design implementeren
              2. Blz. 211 3.3.1.2 Inclusiespeeltuigen realiseren
            2. Blz. 212 3.3.2. We zorgen dat iedereen mee is met de digitale revolutie
              1. Blz. 213 3.3.2.1 Versterken eigen medewerkers rond digitalisering
              2. Blz. 214 3.3.2.2 Digitale dienstverlening bib en stadsonthaal versterken
              3. Blz. 215 3.3.2.3 Interlinde uitbreiden
              4. Blz. 216 3.3.2.4 Vindplaatsgericht werken rond digibeten
              5. Blz. 217 3.3.2.5 We voorzien individuele toegang tot het internet thuis voor alle kwetsbare burgers
              6. Blz. 218 3.3.2.6 We werken een overkoepelend e-inclusiebeleid binnen het lokaal bestuur uit
        4. Blz. 219 3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd
          1. Blz. 220 Samenvatting
          2. Blz. 221 Financieel overzicht 3.4.
          3. Blz. 222 Actieplannen
            1. Blz. 223 3.4.1. We organiseren de zorg wijk- & buurtgericht
              1. Blz. 224 3.4.1.1 Expertise zorg outreachend inzetten
              2. Blz. 225 3.4.1.2 Kindzorg in zorgcontinuüm opnemen
              3. Blz. 226 3.4.1.3 IAO (innovatieve arbeidsorganisatie)
            2. Blz. 227 3.4.2. We optimaliseren het zorgaanbod
              1. Blz. 228 3.4.2.1 Evaluatie klusjesdienst
              2. Blz. 229 3.4.2.2 Analyse noden kinderopvang en mobiliteit
              3. Blz. 230 3.4.2.3 Optimaliseren BKO
              4. Blz. 231 3.4.2.4 Onderzoek alternatieven MMC
              5. Blz. 232 3.4.2.5 Ondersteunen van actoren buitenschoolse opvang in het behalen van een kwaliteitslabel
            3. Blz. 233 3.4.3. We blijven inzetten op diverse zorgformules zodat we op maat kunnen werken
              1. Blz. 234 3.4.3.1 Minimale renovatie van bestaande erkende assistentiewoningen Meerminne 4
              2. Blz. 235 3.4.3.2 CADO installeren
              3. Blz. 236 3.4.3.3 Onderzoek realisatie verloren flats met externe partner
            4. Blz. 237 3.4.4. We bouwen een nieuwe zorgcampus
              1. Blz. 238 3.4.4.3 We leggen een tuin aan in de zorgcampus
              2. Blz. 239 3.4.4.2 We bouwen een nieuwe zorgcampus
              3. Blz. 240 3.4.4.1 We onderzoeken een publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van Meerminne 4 en Meerminne 6
        5. Blz. 241 3.5. Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit
          1. Blz. 242 Samenvatting
          2. Blz. 243 Financieel overzicht 3.5.
          3. Blz. 244 Actieplannen
            1. Blz. 245 3.5.1. We bestrijden de leegstand
              1. Blz. 246 3.5.1.1 Proces leegstandsregistratie herbekijken
              2. Blz. 247 3.5.1.2 Belasting op leegstand correct toepassen
              3. Blz. 248 3.5.1.3 Uitwerken reglement tweede verblijven
            2. Blz. 249 3.5.2. We maken alternatieve woonvormen mogelijk
              1. Blz. 250 3.5.2.1 Campagne rond huisdelen
              2. Blz. 251 3.5.2.2 Richtlijnen- en handhavingskader rond huisdelen uitwerken
            3. Blz. 252 3.5.3. We houden de huurprijzen onder controle
              1. Blz. 253 3.5.3.1 Invoeren huurpremie
            4. Blz. 254 3.5.4. We versterken het sociaal woningaanbod
              1. Blz. 255 3.5.4.1 Meerwaardebelasting invoeren en implementeren
              2. Blz. 256 3.5.4.2 Toewijzingsbeleid SVK aanpassen
            5. Blz. 257 3.5.5. We zetten in op voldoende en aangepaste huisvesting voor specifieke doelgroepen
              1. Blz. 258 3.5.5.1 We bouwen een nieuw woonwagenterrein
              2. Blz. 259 3.5.5.2 Onderzoek plaatselijke opvang van daklozen
              3. Blz. 260 3.5.5.3 Meldpunt discriminatie woonmarkt voorzien
              4. Blz. 261 3.5.5.4 Panden ruilen met De Ideale Woning
              5. Blz. 262 3.5.5.5 Noodwoningen realiseren
            6. Blz. 263 3.5.6. We nemen maatregelen rond de energiecrisis
              1. Blz. 264 3.5.6.1 We versterken de energiecellen
        6. Blz. 265 3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen
          1. Blz. 266 Samenvatting
          2. Blz. 267 Financieel overzicht 3.6.
          3. Blz. 268 Actieplannen
            1. Blz. 269 3.6.1. We nemen initiatieven om de kleuterparticipatie aan het onderwijs te verhogen
              1. Blz. 270 3.6.1.1 Situatie kleuterparticipatie in kaart brengen voor Mortsel
              2. Blz. 271 3.6.1.2 Samenwerken rond kleuterparticipatie met lokale actoren
              3. Blz. 272 3.6.1.3 Huis van het Kind als toeleider inzetten
            2. Blz. 273 3.6.2. We nemen maatregelen tegen spijbelen
              1. Blz. 274 3.6.2.1 Ondersteunen bestaande acties lokale actoren
              2. Blz. 275 3.6.2.2 Organiseren spijbelnetwerk
            3. Blz. 276 3.6.3. We coördineren en ondersteunen huiswerkbegeleiding
              1. Blz. 277 3.6.3.1 Inzetten op spelenderwijs taal aanleren
              2. Blz. 278 3.6.3.2 Project werelddelen verderzetten
              3. Blz. 279 3.6.3.3 Uitbreiden huiswerkbegeleiding
      5. Blz. 280 4. Mortsel is een sterk merk
        1. Blz. 281 4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar
          1. Blz. 282 Samenvatting
          2. Blz. 283 Financieel overzicht 4.1.
          3. Blz. 284 Actieplannen
            1. Blz. 285 4.1.1. We ontwikkelen een merkteken
              1. Blz. 286 4.1.1.1 Uitklaren naamgeving entiteiten
              2. Blz. 287 4.1.1.2 Ontwikkelen nieuw merkteken
              3. Blz. 288 4.1.1.3 Doorvoeren nieuw merkteken
            2. Blz. 289 4.1.2. We vergroten de zichtbaarheid van ons merk
              1. Blz. 290 4.1.2.1 Herkenbaarheid patrimonium Mortsel
              2. Blz. 291 4.1.2.2 Bestickering auto's en fietsen
              3. Blz. 292 4.1.2.3 Feestmateriaal en tenten met nieuwe huisstijl
              4. Blz. 293 4.1.2.4 Promotiemateriaal voor evenementen
              5. Blz. 294 4.1.2.5 Actiever communiceren over stadsvernieuwing
              6. Blz. 295 4.1.2.6 We maken de netheidsacties in de wijken zichtbaar
        2. Blz. 296 4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen
          1. Blz. 297 Samenvatting
          2. Blz. 298 Financieel overzicht 4.2.
          3. Blz. 299 Actieplannen
            1. Blz. 300 4.2.1. We verbeteren en versterken onze communicatiekanalen
              1. Blz. 301 4.2.1.1 Verbeteren van de website
              2. Blz. 302 4.2.1.2 B-alert uitbreiden
              3. Blz. 303 4.2.1.3 Inzet clear channels herbekijken
              4. Blz. 304 4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren
      6. Blz. 305 5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt
        1. Blz. 306 5.1. Mortselaars voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op.
          1. Blz. 307 Samenvatting
          2. Blz. 308 Financieel overzicht 5.1.
          3. Blz. 309 Actieplannen
            1. Blz. 310 5.1.1. Mortsel bestuift verder
              1. Blz. 311 5.1.1.1 Opmaak en implementatie participatiereglement
              2. Blz. 312 5.1.1.2 Participatietraject tragewegennetwerk
              3. Blz. 313 5.1.1.3 Participatietrajecten rond stadsvernieuwing
              4. Blz. 314 5.1.1.4 Financiële impulsen aan burgerinitiatieven
              5. Blz. 315 5.1.1.5 Online participatietool
            2. Blz. 316 5.1.2. We geven verenigingen en vrijwilligers impulsen en middelen
              1. Blz. 317 5.1.2.1 Verenigingen beschouwen als partners in de realisatie van het MJP
            3. Blz. 318 5.1.3. We zetten onze ondernemers in als ambassadeurs
              1. Blz. 319 5.1.3.1 Specifieke communicatie naar allochtone ondernemers
              2. Blz. 320 5.1.3.2 Responsabiliseren en stimuleren van handelaars om zelf actie te ondernemen
        2. Blz. 321 5.2. Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker
          1. Blz. 322 Samenvatting
          2. Blz. 323 Financieel overzicht 5.2.
          3. Blz. 324 Actieplannen
            1. Blz. 325 5.2.1. We brengen lokale partners rond de tafel
              1. Blz. 326 5.2.1.1 Communicatie en netwerking met ondernemingen
              2. Blz. 327 5.2.1.2 Signaaldetectie door netwerktafelmethodiek
              3. Blz. 328 5.2.1.3 Signaaldetectie via het project 'Lokaal Signaal'
            2. Blz. 329 5.2.2. We zijn actief binnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
              1. Blz. 330 5.2.2.1 Onderzoeken bovenlokale ICT-gemeenschap
              2. Blz. 331 5.2.2.2 Intergemeentelijke samenwerking doorrekenen of optimaliseren
              3. Blz. 332 5.2.2.3 Intergemeentelijke samenwerking zuidrand verderzetten
              4. Blz. 333 5.2.2.4 Trekker van ELZ ZORA
            3. Blz. 334 5.2.3. We nemen onze regierol rond onderwijs op
              1. Blz. 335 5.2.3.1 Herbekijken contract schoolgemeenschap
              2. Blz. 336 5.2.3.2 Stimuleren burgerschapsvorming
              3. Blz. 337 5.2.3.3 Coördineren van het inschrijvingsbeleid
              4. Blz. 338 5.2.3.4 Bewaken van de onderwijscapaciteit
              5. Blz. 339 5.2.3.5 Openstellen bioklas voor andere netten
            4. Blz. 340 5.2.4. We nemen de regierol rond lokale sociale economie op intergemeentelijk niveau op
              1. Blz. 341 5.2.4.1 Integratie ZORA Wijk-werken, A&A ZORA en de regierol sociale economie binnen de ILV ZORA Werkt!
              2. Blz. 342 5.2.4.2 Samenwerking met en tussen actoren in de sociale economie bevorderen alsook tussen de sociale economie en de reguliere economie
              3. Blz. 343 5.2.4.3 Stimuleren van de ontwikkeling en uitbouw van de lokale sociale economie
              4. Blz. 344 5.2.4.4 We implementeren een intergemeentelijke digibank ZORA Werkt
              5. Blz. 345 5.2.4.15 We stemmen vraag en aanbod van de arbeidsmarkt op elkaar af
              6. Blz. 346 5.2.4.12 We zorgen voor een lokaal laagdrempelig opleidingsaanbod
              7. Blz. 347 5.2.4.8 We informeren en ondersteunen de lokale sociale economie
              8. Blz. 348 5.2.4.13 We exploreren de opties van een open leeratelier
              9. Blz. 349 5.2.4.17 We promoten circulaire economie en duurzaamheid
              10. Blz. 350 5.2.4.11 We hebben extra aandacht voor kansengroepen
              11. Blz. 351 5.2.4.10 We stellen een subsidiereglement op voor organisaties in de sociale economie
              12. Blz. 352 5.2.4.9 We ondersteunen subsidieprojecten rond sociale economie
              13. Blz. 353 5.2.4.19 We werken een project ‘capacity building/lokaal partnerschap’ uit
              14. Blz. 354 5.2.4.5 We zetten in op outreachende activiteiten binnen ZORA Werkt ter versterking van digitale inclusie
              15. Blz. 355 5.2.4.18 We sluiten een samenwerkingsovereenkomst af tussen de VDAB en de lokale besturen van ZORA Werkt
              16. Blz. 356 5.2.4.7 We ondersteunen de intergemeentelijke vereniging ZORA Werkt vanuit de regierol sociale economie
              17. Blz. 357 5.2.4.14 We ondersteunen veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt
              18. Blz. 358 5.2.4.6 We nemen de lokale regierol sociale economie en werk op binnen ZORA Werkt
              19. Blz. 359 5.2.4.16 We verduurzamen het aankoopbeleid van participerende gemeenten
            5. Blz. 360 5.2.5. We nemen onze regierol rond wonen op
              1. Blz. 361 5.2.5.1 Nieuwe, structurele samenwerkingen met lokale partners opzetten
              2. Blz. 362 5.2.5.2 Partnerschap aangaan met EnergieKhuis
            6. Blz. 363 5.2.6. We nemen onze regierol rond buitenschoolse opvang en activiteiten op
              1. Blz. 364 5.2.6.1 We rollen het decreet BOA ism relevante actoren uit
            7. Blz. 365 5.2.7. We voeren Plan Samenleven uit
              1. Blz. 366 5.2.7.2 We begeleiden kansengroepen naar werk
              2. Blz. 367 5.2.7.5 We organiseren omstaanderstrainingen
              3. Blz. 368 5.2.7.7 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met jeugdwerk
              4. Blz. 369 5.2.7.8 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met cultuur
              5. Blz. 370 5.2.7.3 We brengen kwetsbare kinderen en jongeren in contact met sport
              6. Blz. 371 5.2.7.6 We versterken sociaal weefsel (pleinmakers)
              7. Blz. 372 5.2.7.4 We zetten in op brugfiguren onderwijs
              8. Blz. 373 5.2.7.1 We organiseren oefenkansen Nederlands
        3. Blz. 374 5.3. Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt.
          1. Blz. 375 Samenvatting
          2. Blz. 376 Financieel overzicht 5.3.
          3. Blz. 377 Actieplannen
            1. Blz. 378 5.3.1. We zetten verder in op mondiaal beleid
              1. Blz. 379 5.3.1.1 We zetten verder in op mondiaal beleid
              2. Blz. 380 5.3.1.2 We nemen onze verantwoordelijkheid in de Oekraïnecrisis
      7. Blz. 381 6. Mortsel is een creatieve organisatie die altijd in ontwikkeling is
        1. Blz. 382 6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde
          1. Blz. 383 Samenvatting
          2. Blz. 384 Financieel overzicht 6.1.
          3. Blz. 385 Actieplannen
            1. Blz. 386 6.1.1. We zijn middelenbewust en beheren ze volgens het goede huisvaderprincipe
              1. Blz. 387 6.1.1.1 Maximale overheadnorm bij afweging bij nieuwe initiatieven
              2. Blz. 388 6.1.1.2 Verbeteren archiefbeheer
            2. Blz. 389 6.1.2. We werken aan onze IT-infrastructuur
              1. Blz. 390 6.1.2.1 Lange termijnvisie coördinatie-uren ICT
              2. Blz. 391 6.1.2.2 Ontzorgingsproject
            3. Blz. 392 6.1.3. We zetten ons patrimonium doordacht in
              1. Blz. 393 6.1.3.1 Capaciteitsuitbreiding van het GTI
              2. Blz. 394 6.1.3.2 Realisatie nieuwe stadswerken aan de Heirbaan
              3. Blz. 395 6.1.3.3 Plan van aanpak Stadsplein 2
              4. Blz. 396 6.1.3.4 Onderzoek herbestemming conciërgewoning AMWD
            4. Blz. 397 6.1.4. We beperken en absorberen de impact van de coronacrisis op onze stad en ons bestuur
              1. Blz. 398 6.1.4.1 Aanwenden COVID-19 subsidies hogere overheden
              2. Blz. 399 6.1.4.2 Aanwenden COVID-19 subsidie voor lokale armoedebestrijding
              3. Blz. 400 6.1.4.3 Aanwenden COVID-19 consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens
              4. Blz. 401 6.1.4.4 Aanwenden COVID-19 subsidie ter ondersteuning van het lokaal verenigingsleven
              5. Blz. 402 6.1.4.5 Aanwenden COVID-19 subsidie voor infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum
        2. Blz. 403 6.2. Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht
          1. Blz. 404 Samenvatting
          2. Blz. 405 Financieel overzicht 6.2.
          3. Blz. 406 Actieplannen
            1. Blz. 407 6.2.1. We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking
              1. Blz. 408 6.2.1.1 Datamanagement en business intelligence
              2. Blz. 409 6.2.1.2 Visie rond smartcity uitwerken
              3. Blz. 410 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek ontwikkelen
              4. Blz. 411 6.2.1.4 Uitvoeren van de digisprong
              5. Blz. 412 6.2.1.5 Tijds- en plaatsonafhankelijke klantencontacten mogelijk maken
              6. Blz. 413 6.2.1.6 We realiseren een slimme virtuele medewerker
            2. Blz. 414 6.2.2. We vereenvoudigen parkeerregimes en verbeteren de dienstverlening
              1. Blz. 415 6.2.2.1 Betalende parkeerzones vereenvoudigen
              2. Blz. 416 6.2.2.2 Blauwe zone vereenvoudigen
              3. Blz. 417 6.2.2.3 Parkeerregime in ingesloten zones herbekijken
              4. Blz. 418 6.2.2.4 Webshop rond parkeerproducten aanbieden
              5. Blz. 419 6.2.2.5 Parkeerautomaten verbeteren
              6. Blz. 420 6.2.2.6 Misbruik laad- en loskades aanpakken
        3. Blz. 421 6.3. Mortsel is een topwerkgever
          1. Blz. 422 Samenvatting
          2. Blz. 423 Financieel overzicht 6.3.
          3. Blz. 424 Actieplannen
            1. Blz. 425 6.3.1. We hanteren een waarderende benadering
              1. Blz. 426 6.3.1.1 Nieuwe vormen van tewerkstelling mogelijk maken
              2. Blz. 427 6.3.1.2 Implementatie talentmanagement
              3. Blz. 428 6.3.1.3 Realiseren cafetariaplan en buitengewone prestaties
              4. Blz. 429 6.3.1.4 Schitteren in de zorg
            2. Blz. 430 6.3.2. We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden
              1. Blz. 431 6.3.2.1 We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden.
            3. Blz. 432 6.3.3. We ondersteunen onze schoolbesturen in professioneel HR beleid
              1. Blz. 433 6.3.3.1 360 graden evaluatie schooldirecteurs
              2. Blz. 434 6.3.3.2 Onderzoeken eenvormig statuut administratief personeel scholen
              3. Blz. 435 6.3.3.3 Afstemmen HR-beleidsinstrumenten voor schoolpersoneel
            4. Blz. 436 6.3.4. We versterken onze medewerkers via een aangepast vormingsaanbod
              1. Blz. 437 6.3.4.1 Integriteitsbeleid uitwerken en implementeren
              2. Blz. 438 6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol
        4. Blz. 439 6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie
          1. Blz. 440 Samenvatting
          2. Blz. 441 Financieel overzicht 6.4.
          3. Blz. 442 Actieplannen
            1. Blz. 443 6.4.1. We volgen de aanbevelingen uit de audit geldmiddelen op.
              1. Blz. 444 6.4.1.1 De organisatie concretiseert en implementeert het goedgekeurde kader voor organisatiebeheersing
              2. Blz. 445 6.4.1.2 De organisatie rapporteert volgens de decretale verplichtingen aan de respectievelijke raden over organisatiebeheersing
              3. Blz. 446 6.4.1.3 De organisatie maakt een strategisch kader op rond de criteria voor het samenstellen en beheren van leningen en beleggingen
              4. Blz. 447 6.4.1.4 De organisatie werkt een systematiek uit om haar bankrekeningen en resterende kassa’s veilig, accuraat en transparant te beheren en legt hierbij krijtlijnen of afspraken vast
              5. Blz. 448 6.4.1.5 De organisatie evalueert de rollen en autorisaties voor het beheer van haar geldmiddelen.
              6. Blz. 449 6.4.1.6 De organisatie werkt een systematiek uit om kennis over en taken voor het beheer van de leningen te borgen en/of te delen
            2. Blz. 450 6.4.2. We hanteren een kader voor organisatiebeheersing
              1. Blz. 451 6.4.2.2 Jaarlijks rapporteren over organisatiebeheersing via het meerjarenplan
              2. Blz. 452 6.4.2.1 Uitvoeren van de zelfevaluatie organisatiebeheersing
            3. Blz. 453 6.4.3. We verbeteren ons informatie- en procesbeheer
              1. Blz. 454 6.4.3.1 Fysiek sleutelbeheer uitwerken
              2. Blz. 455 6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen
              3. Blz. 456 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren
              4. Blz. 457 6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen
              5. Blz. 458 6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren
              6. Blz. 459 6.4.3.4 HR-processen documenteren
    2. Blz. 460 De financiële nota
      1. Blz. 461 J1 - Doelstellingenrekening
        1. Blz. 462 Schema J1
      2. Blz. 463 J2 - Staat van het financieel evenwicht
        1. Blz. 464 Schema J2
      3. Blz. 465 J3 - Kredietrealisatie
        1. Blz. 466 Schema J3
      4. Blz. 467 J4 - Balans
        1. Blz. 468 Schema J4
      5. Blz. 469 J5 - Staat van opbrengsten en kosten
        1. Blz. 470 Schema J5
    3. Blz. 471 De toelichting
      1. Blz. 472 T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
        1. Blz. 473 Schema T1
      2. Blz. 474 T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
        1. Blz. 475 Schema T2
      3. Blz. 476 T3 - Investeringsprojecten
        1. Blz. 477 IP-01: STADHUIS (Actieplan: 2.1.1.)
        2. Blz. 478 IP-04: NIEUWE STADSWERKEN (Actieplan: 6.1.3.)
        3. Blz. 479 IP-05: OPTIMALISATIE PATRIMONIUM (Actieplan: 6.1.3.)
        4. Blz. 480 IP-06: VERBETEREN VAN HET STADSBEELD (Actieplan: 1.1.2.)
        5. Blz. 481 IP-08: HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN (Actieplan: 3.5.5.)
        6. Blz. 482 IP-10: RUP's (Actieplan: 1.1.3.)
        7. Blz. 483 IP-11: ROERENDE GOEDEREN
        8. Blz. 484 IP-14: REALISATIE BUURTHUIZEN (Actieplan: 3.1.2.)
        9. Blz. 485 IP-15: VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM (Actieplan: 2.1.4.)
        10. Blz. 486 IP-16: VERBETEREN WEBSITE (Actieplan: 4.2.1.)
        11. Blz. 487 IP-19: TRAGE WEGENNETWERK (Actieplan: 1.3.1.)
        12. Blz. 488 IP-20: VERKEERSVEILIGHEID (Actieplan: 1.3.3.)
        13. Blz. 489 IP-22: WELZIJNSHUIS (Actieplan: 3.2.1.)
        14. Blz. 490 IP-24: DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING (Actieplan: 6.2.1.)
        15. Blz. 491 IP-25: RENOVATIE GAW MEERMINNE (Actieplan: 3.4.3.)
        16. Blz. 492 IP-26: BURGEMEESTERSCONVENANT (Actieplan: 1.2.1.)
        17. Blz. 493 IP-27: DIGIBANK ZORA WERKT (Actieplan: 5.2.4.)
      4. Blz. 494 T4 – Evolutie van de financiële middelen
        1. Blz. 495 Schema T4
      5. Blz. 496 T5 - Toelichting bij de balans
        1. Blz. 497 Schema T5
      6. Blz. 498 De waarderingsregels
        1. Blz. 499 Algemene principes
        2. Blz. 500 Waardering van het vermogen
        3. Blz. 501 Waardering en beschrijving van de rubrieken van de balans
      7. Blz. 502 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
        1. Blz. 503 Verplichtingen
        2. Blz. 504 Rechten
        3. Blz. 505 Rechten en verplichtingen
      8. Blz. 506 De overdracht van kredieten voor investeringen en financiering van 2024 naar 2025
        1. Blz. 507 Overdracht kredieten
      9. Blz. 508 Overzicht van de financiële risico's
        1. Blz. 509 Inleiding financiële risico's
        2. Blz. 510 Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage
        3. Blz. 511 Schuldenlast beheren en onder controle houden
        4. Blz. 512 Stijging van de onbetaalde facturen en dubieuze debiteuren
        5. Blz. 513 Evolutie van het leefloon
        6. Blz. 514 Inflatie
        7. Blz. 515 De algemene stijging en toegenomen volatiliteit van de energieprijzen
        8. Blz. 516 Stijging van de materialenprijzen
        9. Blz. 517 De oorlog in Oekraïne
        10. Blz. 518 FORT 4
        11. Blz. 519 Dotatie politiezone Minos
        12. Blz. 520 Federaal regeerakkoord
      10. Blz. 521 Financiële bespreking
        1. Blz. 522 Inleiding financiële bespreking
          1. Blz. 523 Inleiding
        2. Blz. 524 Bespreking van de exploitatie, de investeringen en de financiering
          1. Blz. 525 Exploitatie
            1. Blz. 526 Inleiding
            2. Blz. 527 Exploitatieontvangsten
            3. Blz. 528 Exploitatieuitgaven
            4. Blz. 529 Exploitatieresultaat
            5. Blz. 530 Conclusie
          2. Blz. 531 Investeringen
            1. Blz. 532 Inleiding
            2. Blz. 533 Investeringsontvangsten
            3. Blz. 534 Investeringsuitgaven
            4. Blz. 535 Conclusie
          3. Blz. 536 Financiering
            1. Blz. 537 Inleiding
            2. Blz. 538 Financieringsontvangsten
            3. Blz. 539 Financieringsuitgaven
            4. Blz. 540 Conclusie
          4. Blz. 541 Samenvatting
            1. Blz. 542 Conclusie
        3. Blz. 543 Evenwichten
          1. Blz. 544 Gecumuleerd budgettair resultaat
          2. Blz. 545 Autofinancieringsmarge
          3. Blz. 546 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
        4. Blz. 547 De staat van het financieel evenwicht
          1. Blz. 548 Inleiding
          2. Blz. 549 Beschikbaar budgettair resultaat
          3. Blz. 550 Autofinancieringsmarge
          4. Blz. 551 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
          5. Blz. 552 Conclusie
      11. Blz. 553 Verklaring van de materiële verschillen
        1. Blz. 554 Inleiding
        2. Blz. 555 Verklaring materiële verschillen in de exploitatieontvangsten
        3. Blz. 556 Verklaring materiële verschillen in de exploitatieuitgaven
      12. Blz. 557 Toelichting van de elementen die een buitengewone invloed hebben op het budgettaire resultaat
        1. Blz. 558 Toelichting
      13. Blz. 559 Locatie van de documentatie
        1. Blz. 560 Inleiding bij de locatie van de documentatie
        2. Blz. 561 De omgevingsanalyse
        3. Blz. 562 Andere documentatie
    4. Acties
    5. Zoeken
    6. Publicatie bijlagen
    7. Contact
    8. PrivacyStatement
    9. Sitemap